2025年3月19日,财务处组织召开了2025年内部控制专题会议,徐德明副校长以及内部控制领导工作小组成员参加了会议,会议由财务处处长诸珏婷主持。

浦江会计师事务所注册会计师刘壹伦应邀参会,就学院2023年内部控制风险评估整改情况向与会人员做了介绍,并带领与会人员一同解读与学习了《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》的主旨精神,深刻认识加强内部控制建设对于高校教育事业健康发展的重要性。

会议审议了2025年内部控制工作计划。与会人员积极讨论,围绕如何优化内部控制体系、强化风险管理能力展开热烈讨论。并在进一步推进预算有效执行与资金使用效益方面提出了一些建设性的想法。

最后,徐德明副校长提出了工作要求,强调内部控制是学院内部治理的重要组成部分,关乎学院的稳定运行与长远发展,各部门需加强协同,切实将内部控制各项工作落到实处,推动学院管理水平再上新台阶。
此次会议的召开,推动学院进一步完善内部控制体系、提升内部管理效能具有十分重要的意义。
